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中级审计师历年考题

中级审计师历年考题

的有关信息介绍如下:

中级审计师历年考题

1、(排画理小列陆死胶波石)要求划分内部核算单位,明确各核算单位的权责制,以便进行考核与业绩评价。

A承包控制法 

B分类控制法 

C日程进度控制法 

D期宽市序精职卫以上都不正确

2、每期都支付稳定的较低的正常股利额,当企业盈利较多时,再根据实际情况或振房攻信齐国胜买发放额外股利。这种股利政策是()。

A剩余股利婷心因抓政策 

B稳定增长股利政策

C固定股利支付率股利政策 

D低正常股利加额外股利政策

3、一般认为,()会对股票价格产生影响,因为它传递给股东关于企业发展和经营状况的某些信息。

A利率政策 

B利润分配 

C公积金提取额 

D留存收益

4、()是企业用于防范和抵御风险,补充资本的重要资金来源。

A未分配利润样背胞力岩的五 

B利润总额 

C公积金 

D留存收益

5、应当按照税后利润的10%提取官占院胜法定公积金,法定公积金累计额达到注册资本()以后,可以不再提取。

A20鱼日孩但山课内歌磁% 

B30% 

C40% 

D50%

6、()可以作为企业扩景讨演争著绿自答部很大再生产和抵御经营风险的财力保证。

A未分配利润 

B盈余公积 

C资本公积 

D留存收益

7、以下选项中不执保虽并卷德费把半类是营业外收入的项目是()。

A出售原材料 

B固定资产出售净收入 

C教士地者同短育费附加返还款 

D罚没收入

8、净利润等于利润总额减去()得来的。

A主营业务成本 

B其他业务成本 

C所得税费用 

D营业外支出

9、被审计单位采用计算机处理采购业务,订货单、验收单均没有纸质凭证,审计人员准备对付款正确性进行测试,最佳审计程序是()。

A以道况体距结烧身左否供应商为抽样总体茶木,抽查付款正确性  

B抽查大额应付账款,追踪相应的原始凭证  

C以付款业务为抽样总体,抽取样本并与储存在计算机中的订货单、验收单及发票核对  

D以月末验收单为重点,追踪相应付款环节

10、下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是(手地钢)。  

A固定资产使用报废审批部门相互独立  

B固定资产购置预算经使用部门批准后实施  

C定期盘点固定资产  

D内部审计人员对固定资产定期检查

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